收支決算總表-2016
發(fā)布者:梁美芳發(fā)布時間:2018-10-26瀏覽次數:2720
| | | | | | | 收入支出決算總表 |
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編制單位:南京城市職業(yè)學院(南京市廣播電視大學) | | | | | | | 2016年度 | | | | | | | 金額單位:元 |
收入 | 支出 |
項目 | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 |
欄次 | | 1 | 2 | 3 | 欄次 | | 4 | 5 | 6 | 欄次 | | 7 | 8 | 9 |
一、財政撥款收入 | 1 | 161286458 | 601510867.84 | 601510867.84 | 一、一般公共服務支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 一、基本支出 | 60 | 76430057 | 90169066.84 | 90169066.84 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二、外交支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 人員經費 | 61 | 56401517 | 70245677 | 70245677 |
二、上級補助收入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三、國防支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 日常公用經費 | 62 | 20028540 | 19923389.84 | 19923389.84 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 68000000 | 58542699.7 | 58542699.7 | 四、公共安全支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 二、項目支出 | 63 | 152856401 | 572435487.51 | 572435487.51 |
四、經營收入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 五、教育支出 | 41 | 229286458 | 660333454.35 | 660333454.35 | 基本建設類項目 | 64 | 0 | 0 | 0 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0 | 0 | 0 | 六、科學技術支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 行政事業(yè)類項目 | 65 | 152856401 | 572435487.51 | 572435487.51 |
六、其他收入 | 7 | 0 | 2062100 | 2062100 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 三、上繳上級支出 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 四、經營支出 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 五、對附屬單位補助支出 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | | 69 | | | |
| 11 | | | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 支出經濟分類 | 70 | — | — | — |
| 12 | | | | 十二、農林水支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 基本支出和項目支出合計 | 71 | — | — | 662604554.35 |
| 13 | | | | 十三、交通運輸支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 工資福利支出 | 72 | — | — | 50936105 |
| 14 | | | | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 商品和服務支出 | 73 | — | — | 43722833.15 |
| 15 | | | | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 對個人和家庭的補助 | 74 | — | — | 19309572 |
| 16 | | | | 十六、金融支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 75 | — | — | 0 |
| 17 | | | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 債務利息支出 | 76 | — | — | 288307.94 |
| 18 | | | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 基本建設支出 | 77 | — | — | 0 |
| 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 55 | 0 | 2271100 | 2271100 | 其他資本性支出 | 78 | — | — | 548347736.26 |
| 20 | | | | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 其他支出 | 79 | — | — | 0 |
| 21 | | | | 二十一、其他支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | | 80 | | | |
| 22 | | | | 二十二、債務還本支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | | 81 | | | |
| 23 | | | | 二十三、債務付息支出 | 59 | 0 | 0 | 0 | | 82 | | | |
本年收入合計 | 24 | 229286458 | 662115667.54 | 662115667.54 | 本年支出合計 | 83 | 229286458 | 662604554.35 | 662604554.35 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0 | 0 | 0 | 結余分配 | 84 | — | — | 0 |
年初結轉和結余 | 26 | 0 | 34417583.94 | 34417583.94 | 交納所得稅 | 85 | — | — | 0 |
基本支出結轉 | 27 | — | — | 0 | 提取職工福利基金 | 86 | — | — | 0 |
項目支出結轉和結余 | 28 | — | — | 34417583.94 | 轉入事業(yè)基金 | 87 | — | — | 0 |
經營結余 | 29 | — | — | 0 | 其他 | 88 | — | — | 0 |
| 30 | | | | 年末結轉和結余 | 89 | 0 | 33928697.13 | 33928697.13 |
| 31 | | | | 基本支出結轉 | 90 | — | — | 28000 |
| 32 | | | | 項目支出結轉和結余 | 91 | — | — | 33900697.13 |
| 33 | | | | 經營結余 | 92 | — | — | 0 |
| 34 | | | | | 93 | | | |
| 35 | | | | | 94 | | | |
總計 | 36 | 229286458 | 696533251.48 | 696533251.48 | 總計 | 95 | 229286458 | 696533251.48 | 696533251.48 |